校三公经费和差旅费专项审计公告〔2021〕2号
根据巡视“回头看”反馈问题整改的要求,财务处报请校领导委托校审计处对学校2020年以来的三公经费和差旅费使用情况进行专项审计。
审计组将依照法律、法规确定的职责、权限和程序开展审计工作,做到客观公正、实事求是、廉洁自律、保守秘密。请学校广大教职工给予支持配合,实事求是的提供信息和反映情况。
联系人:李 敏 罗 颖
联系电话:3803248
电子邮箱:sj3248@163.com
审 计 处
2021年11月19日
根据巡视“回头看”反馈问题整改的要求,财务处报请校领导委托校审计处对学校2020年以来的三公经费和差旅费使用情况进行专项审计。
审计组将依照法律、法规确定的职责、权限和程序开展审计工作,做到客观公正、实事求是、廉洁自律、保守秘密。请学校广大教职工给予支持配合,实事求是的提供信息和反映情况。
联系人:李 敏 罗 颖
联系电话:3803248
电子邮箱:sj3248@163.com
审 计 处
2021年11月19日
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